به گزارش ایراسین، کنفرانس آنلاین پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان، امروز (۱۴ بهمنماه)، با حضور علی افشین، عضو هیئتمدیره، معاونین اقتصادی و مالی، فروش و بازاریابی، طرح و توسعه و تعدادی از مدیران و رؤسای فولاد مبارکه برگزار و طی آن ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت، به پرسشهای سهامداران به صورت آنلاین پاسخ داده شد.
معاون اقتصادی و مالی این گروه صنعتی و معاون فروش و بازاریابی با تشریح فشار کمسابقه هزینههای انرژی و مواد اولیه، افت تقاضای جهانی و رکود بازار داخلی، اعلام کردند: فولاد مبارکه با تغییر هوشمندانه مسیر فروش، توسعه صادرات، اصلاح تدریجی نرخها و تفکیک ساختاری شرکتهای زیرمجموعه توانسته سودآوری خود را در مسیر جبران قرار دهد و چشماندازی مثبت برای پایان سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ ترسیم کند.
حامدحسین ولیبیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه به ارائه تصویری دقیق از ساختار هزینهها و تحولات سودآوری پرداخت و رضا حیدری مدیر فروش و بازاریابی، راهبرد صادراتی و عملکرد فروش گروه فولاد مبارکه در سال جاری را تشریح کرد.

ولیبیک در ابتدای سخنان خود با اشاره به ترکیب هزینههای تولید گفت: در سالهای اخیر بهویژه بهدنبال افزایش نرخ انرژی در کشور، سهم هزینههای انرژی سیالات و حاملهای انرژی در ساختار بهای تمامشده رشد محسوسی داشته است.
وی با تشریح جهش قیمت مواد اولیه افزود: از ۹ماهه سال ۱۴۰۳ تا ۹ماهه ۱۴۰۴، نرخ کنسانتره سنگآهن حدود ۵۵ درصد افزایش یافته و از کیلویی ۳,۸۵۰ تومان به حدود ۶,۴۰۰ تومان رسیده است. نرخ گندله نیز با افزایشی مشابه از حدود ۵,۴۰۰ تومان به ۹,۴۰۰ تومان رسیده و آهن اسفنجی از ۱۳,۸۰۰ تومان به حدود ۱۹,۹۰۰ تومان در هر کیلو افزایش یافته است. این رشد همزمان قیمت مواد اولیه و انرژی، در حالی رخ داد که در نیمه نخست سال امکان افزایش متناسب نرخ فروش محصولات وجود نداشت و همین موضوع فشار مضاعفی بر سود عملیاتی وارد کرد.
ولیبیک ادامه داد: از آبانماه به بعد، با اصلاح نرخهای فروش در بازار داخلی و همچنین بهبود دسترسی به ارز از مسیر مرکز مبادله، روند جبران سودآوری عملیاتی آغاز شده و انتظار میرود در سهماهه پایانی سال بخش مهمی از این عقبماندگیها جبران شود.
معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه همچنین به یک تغییر مهم ساختاری اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس تصمیم هیئتمدیره، شرکت فولاد سبا از ابتدای سال ۱۴۰۴ بهصورت یک شرکت مستقل فعالیت میکند و صورتهای مالی آن بهطور جداگانه منتشر میشود. در ۹ماهه سال جاری، سود خالص فولاد مبارکه حدود ۴۴.۵ همت بوده که در مقایسه با رقم سال گذشته کاهش نشان میدهد؛ اما اگر سود ۹ماهه فولاد سبا که حدود ۱۲.۵ همت بوده به این رقم افزوده شود، سود تلفیقی گروه به حدود ۵۸ تا ۵۹ همت میرسد و تصویر دقیقتری از عملکرد واقعی گروه ارائه میدهد.
وی تأکید کرد: بخشی از افت ظاهری سود نسبت به سال ۱۴۰۳ ناشی از همین تفکیک ساختاری فولاد سبا و بخشی دیگر حاصل جهش نرخ انرژی در نیمه نخست سال است که با تأخیر زمانی در نرخهای فروش همراه شد. برآورد ما این است که در پایان سال ۱۴۰۴، سود عملیاتی و سود خالص گروه بهطور معناداری نسبت به نیمه نخست سال بهبود پیدا کند.

در ادامه این نشست، رضا حیدری با تشریح شرایط بازارهای جهانی فولاد گفت: دو سال اخیر یکی از سختترین دورههای صنعت فولاد در سطح بینالمللی بوده است؛ کاهش شدید قیمتهای جهانی و رسیدن به کفهای چندساله از یکسو و رکود بازار داخلی در ابتدای سال ۱۴۰۴ از سوی دیگر، فشار سنگینی بر همه فولادسازان وارد کرد. به گفته او، در مقطعی تقاضا برای محصولات گرم فولاد مبارکه به کمتر از ۵۰ درصد سال قبل کاهش یافت و از حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن در ماه به کمتر از ۳۰۰ هزار تن رسید.
حیدری ادامه داد: در چنین شرایطی دو گزینه پیشروی شرکتها قرار داشت؛ کاهش تولید یا تعدیل قیمتها. فولاد مبارکه با توجه به ظرفیتهای فنی، تنوع سبد محصولات و سابقه حضور در بازارهای بینالمللی تصمیم گرفت ضمن تأمین نیاز داخل، تمرکز خود را بر صادرات افزایش دهد. طی مذاکرات فشرده با مشتریان خارجی در نقاط مختلف جهان، در مدت کوتاهی سبدی کامل از محصولات گروه فولاد مبارکه روانه بازارهای جهانی شد.
وی خاطرنشان کرد: در همان زمانی که برخی تولیدکنندگان به دلیل رکود و محدودیت انرژی ناچار به کاهش تولید شدند، فولاد مبارکه توانست ضمن حفظ سطح تولید، حجم صادرات خود را بیش از دو برابر دورههای قبل افزایش دهد.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در ادامه با ارائه آمار فروش گفت: کل درآمد فروش شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷۶ همت بود، در حالی که تا زمان برگزاری این نشست درآمد سال جاری به حدود ۲۸۳ همت رسیده که شامل ۲۳۷ همت فروش داخلی و ۴۶.۵ همت صادرات است. درآمد ارزی صادرات فولاد مبارکه تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیون دلار بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال، صادرات گروه از مرز یک میلیارد دلار عبور کند.
وی افزود: حدود ۴۰۰ هزار تن محصول صادراتی آماده حمل به مشتریان خارجی است که با توجه به نرخهای فعلی ارز میتواند نقش قابل توجهی در تقویت سودآوری شرکت ایفا کند.
حیدری در پایان تصریح کرد: سال ۱۴۰۴ برای همه فولادسازان سالی سخت بوده، اما با تصمیمهای اقتصادی مدیریت ارشد و هیئتمدیره، این تهدیدها به فرصت تبدیل شد و چشمانداز سال ۱۴۰۵ برای سهامداران فولاد مبارکه بهمراتب روشنتر از سال جاری خواهد بود.
علی افشین، عضو هیئتمدیره فولاد مبارکه، در کنفرانس آنلاین پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران گروه فولاد مبارکه، به تشریح وضعیت مالی سال ۱۴۰۴ پرداخت.
وی با اشاره به پیشبینی عملکرد مالی شرکت گفت: برآورد ما این است که تا پایان سال، مجموع سود شرکت به حدود ۹۰ همت برسد. با در نظر گرفتن DPS شرکتهای فرعی و سود حاصل از سرمایهگذاریها، سطح سودآوری نزدیک به عملکرد سال گذشته خواهد بود.
افشین درباره طرحهای توسعه در حال اجرای فولاد مبارکه افزود: فولاد مبارکه و شرکتهای گروه در حال اجرای پروژههای بزرگی هستند و در مجموع حدود ۶ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا قرار دارد. بخشی از منابع داخلی شرکت برای تأمین مالی و تسریع در اجرای این طرحها اختصاص مییابد.
عضو هیئتمدیره فولاد مبارکه با اشاره به انتظارات سهامداران در خصوص سیاستهای تقسیم سود شرکت تصریح کرد: طبیعی است که سهامداران تمایل به تقسیم سود بیشتر داشته باشند و در نهایت، سیاست نهایی تقسیم سود توسط سهامداران تعیین میشود و تلاش ما این است که مطابق رویه سالهای گذشته عمل شود.
افشین با اشاره به وضعیت مالیاتی شرکت، از شرایط مطلوب و شفاف پروندههای مالیاتی فولاد مبارکه خبر داد و گفت: با تلاش و پیگیری مستمر همکاران واحد مالی، وضعیت مالیاتی شرکت در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.
وی افزود: مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ رسیدگی، قطعی و بهطور کامل پرداخت شده است. مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز در حال رسیدگی است و پیشبینی میشود تا پایان سال نهایی و قطعی شود. همچنین با توجه به پیشپرداختهای انجامشده از محل تهاتر، تا پایان سال ۱۴۰۳ پرداخت جدیدی در این بخش نخواهیم داشت.
عضو هیئتمدیره فولاد مبارکه با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: پرونده ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۲ رسیدگی، قطعی و تسویه شده و ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ در مرحله رسیدگی قرار دارد.
وی درباره عوارض آلایندگی نیز گفت: پروندههای آلایندگی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حال رسیدگی است و آلایندگی سال ۱۴۰۳ قطعی شده است.
افشین در جمعبندی تأکید کرد: در مجموع، شرکت در حوزه مالیات عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و آلایندگی از وضعیت شفاف، منظم و قابل اتکایی برخوردار است.
این کنفرانس آنلاین با تمرکز بر شفافسازی مالی، تشریح راهبردهای فروش و پاسخ به پرسشهای سهامداران، تصویری روشن از جایگاه فولاد مبارکه بهعنوان یکی از مهمترین بازیگران صنعت فولاد کشور ارائه داد؛ شرکتی که با اتکا به مقیاس تولید، تنوع بازارها و انعطافپذیری مدیریتی، میکوشد در میانه نوسانات جهانی و داخلی، مسیر رشد پایدار خود را حفظ کند.

نظر شما